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    風險自查報告

    時間:2023-08-22 15:31:48 報告

    [推薦]風險自查報告

      在經濟飛速發展的今天,越來越多人會去使用報告,寫報告的時候要注意內容的完整。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧,以下是小編精心整理的風險自查報告,歡迎閱讀與收藏。

    [推薦]風險自查報告

    風險自查報告1

      一、特別提示:本行公司治理方面存在的有待改進的問題

      1、進一步完善董、監事會決策機制;

      2、進一步加大基層機構的內控執行力;

      3、制定、完善獨立董事和外部監事津貼制度。

      二、公司治理概況

      本行在股份制公司設立時,就著重考慮如何依據境內外相關法律、法規構建公司治理結構并規范其運作。為此,本行設立、完善了股東大會、董事會、監事會和高級管理層的組織架構,制定了符合現代金融企業制度要求的銀行章程,明確了股東大會、董事會、監事會與高級管理層以及董事、監事、高級管理人員的職責權限,以實現權、責、利的有機結合,建立科學、高效的決策、執行和監督機制,從而確保各方獨立運作、有效制衡。

      (一)構建現代公司治理的組織架構。

      本行根據《公司法》、《股份制商業銀行公司治理指引》等相關法律、法規、部門規章的規定,設立了股東大會、董事會、監事會,選舉了獨立董事、職工監事和外部監事,聘請了具有豐富的商業銀行工作經驗和卓越過往業績的人士擔任本行的董事長、行長,選聘了副行長、風險負責人、行長助理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員,建立了以股東大會為最高決策機構,董事會為主要決策機構,監事會為監督機構,高管層為執行機構的有效治理機制,建立了獨立董事和外部監事制度,引入了5名獨立董事、2名外部監事和3名職工代表監事。本行董事會下設戰略發展委員會、審計與關聯交易控制委員會、風險管理委員會、提名與薪酬委員會,各專門委員會的負責人均由董事擔任,其中,審計與關聯交易控制委員會、提名與薪酬委員會均由獨立董事任主席。

      1、股東大會

      股東大會是本行的權力機構,股東通過股東大會合法行使權利,遵守法律法規和公司章程的規定,不得干預董事會和高級管理層履行職責。本行的股東大會制定了明確的股東大會議事規則,詳細規定了股東大會的召開和表決程序,包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣布、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告,以及股東大會對董事會的授權原則等內容。該議事規則作為本行章程的附件,經本行20xx年第一次臨時股東大會通過和中國銀監會核準后,已得以貫徹執行。

      此外,本行建立了和股東溝通的有效渠道,以確保所有股東對法律、行政法規和公司章程規定的公司重大事項平等地享有知情權和參與權,確保股東大會的工作效率和科學決策,從而使投資者獲得較高回報。

      2、董事會

      董事會是本行的決策機構,由股東大會授權直接經營管理公司。如何確保董事會充分發揮其作用和履行其職責是公司治理的重要問題。董事會成員15人,其中獨立董事5名,執行董事2名,其中大部分董事是均具有豐富的金融業從業經驗和卓越的過往業績,而且,還有戰投bbva派出的董事。本行每位董事都知悉其職責,并付出了足夠的時間和精力來處理本行的事務。多元化的董事結構,高素質的董事隊伍,有利于董事會對重大經營事項的正確決策,有利于本行的業務發展和業績提升。

      目前,本行已初步建立了董事會組織架構和決策程序,董事會下設戰略發展委員會、審計與關聯交易控制委員會、風險管理委員會、提名與薪酬委員會四個專業委員會,專業委員會于20xx年3月份開始進入正式運作階段。四個專門委員會中,審計與關聯交易控制委員會、提名與薪酬委員會的成員大部分是獨立董事,主席由獨立董事擔任。

      3、監事會

      監事會是本行的監督機構。本行監事會成員現有8名,其中外部監事2名、股東監事3名、職工監事3名。監事會制定了監事會議事規則,明確監事會的議事方式和表決程序,以確保監事會的有效監督。本行章程規定監事會依法享有法律法規賦予的知情權、建議權和報告權,為保障監事合法權益的實施,本行及時向監事會提供有關的信息和資料,以便監事會對本行財務狀況、風險控制和經營管理等情況進行有效的監督、檢查和評價。

      4、內部控制制度

      較好的內部控制是良好的公司治理的基本要素之一。為促進本行各項業務的持續健康發展,切實防范和化解金融風險,提高本行的核心競爭力,確保銀行資本保值增值,本行一直本著內控優先原則持續不斷地完善與改進內部控制。本行以《中華人民共和國商業銀行法》、《中華人民共和國銀行業監督管理法》和《商業銀行內部控制指引》為指導,遵循全面、審慎、有效、獨立的內部控制原則,進一步優化內部控制環境,改進內部控制措施:加大內控執行的監督檢查力度,有力地促進了我行各項業務的健康、平穩、安全運行。

      5、風險管理制度

      審慎的風險管理是良好的公司治理的基本要素之一。本行致力于建立獨立、全面、垂直、專業的風險管理體系,培育追求濾掉風險的效益的風險管理文化,實施優質行業、優質企業、主流市場、主流客戶的風險管理戰略,主動管理各層面、各業務的信用風險、流動性風險、市場風險和操作風險等各類風險。

      6、關聯交易

      不規范的關聯交易或關聯交易陷阱是妨礙公司治理的痼疾。因此,應規范關聯交易管理,有效控制關聯交易風險。本行實行關聯交易回避制度,在章程中明確規定:股東大會審議有關關聯交易事項時,該事項的關聯股東不得參與投票表決,其代表的有表決權的股份數不得計入有效表決總數,同時,按照公開、公正、公平的原則及相關監管要求,對關聯貸款進行嚴格管理,并確保其滿足關聯貸款不得超過監管資本15%的規定。本行在上市之時,就根據需要按照有關規定處置了正常類關聯貸款,目前,未向原有關聯方客戶新增授信,亦未發展新的關聯方客戶。我行針對關聯貸款的相關防范措施包括:嚴格授信要求,關聯貸款的發放條件不優于其他一般貸款;加強授信審核,關聯貸款的發放必須逐筆上報總行風險管理委員會審批等。

      7、激勵約束機制

      本行制定了保證總分支機構的獨立運作和有效制衡的一系列制度,通過完善等級行管理制度、總行部門考核制度、全面推行客戶經理制,在總行各部門和分支機構不同層面均建立起績效考核機制。特別是,我行逐步開始建立資本約束下的激勵考核機制,在分支行開始推進以經濟利潤、風險調整后的收益回報為基礎的考核機制,促進分支行在業務經營中樹立資本、效益和風險綜合平衡的經營理念,自覺地優化和調整資產結構。

      8、信息披露管理

      本行a+h同步上市后,為規范信息披露行為,保護本行、股東、債權人及其他利益相關者的合法權益,根據內地和香港兩地相關法律、法規及監管機關的要求,本行結合自身的實際情況,制定了《中信銀行股份有限公司信息披露管理制度》,明確了有效的內部信息報告、審核及披露流程。

      本行明確了信息披露事務管理的第一責任人是本行董事長,本行總行各部門以及各分行的負責人是本部門及本分行信息報告第一責任人。本行指定董事會秘書為本行信息披露的指定負責人,負責準備和遞交有關監管部門所要求的信息披露文件,組織完成監管機構布置的信息披露任務,在董事會領導下負責協調實施信息披露事務管理制度,組織和管理信息披露事務管理部門具體承擔本行信息披露工作。為進一步健全和完善信息披露的相關制度和工作流程,本行建立了行內重大信息匯集機制,從體制上完善信息披露的相關工作流程,為更好地履行好信息披露職責奠定了基礎。

      由于本行今年4月27日剛剛上市,因招股書中披露了本行20xx年度相關財務業績情況而取得了上市地監管機關對本行20xx年年報的豁免。因此,尚未披露過定期報告。但本行會真實、準確、完整、及時、同時、全面、公平地履行信息披露義務,不斷提高透明度,保證所有的股東平等享有知情權。同時,本行也將根據上市地相關法律、法規和監管機關的要求,適時修訂、完善《中信銀行股份有限公司信息披露管理制度》。

      9、投資者關系管理

      本行上市之初,就非常注重與投資者的溝通與交流,開通了投資者電話專線,在公司網站設置了投資者關系欄目,認真接受各種咨詢,并開始著手建立相關規章制度,起草了《中信銀行股份有限公司投資者關系管理制度》。上市以來短短的兩個月內,本行領導、董秘、董事會辦公室工作人員已組織、接待了大大小小幾十次境內外投資機構、分析師和投資者的來訪調研,通過電話、電子郵件等形式及時解答問題,建立了和境內外投資機構的.良性互動,提高了公司的透明度,得到了資本市場的好評。

      (二)規范運作的保證

      1、公司章程

      公司章程是本行股東大會、董事會、監事會以及董事會各專門委員會、各級管理人員規范運做的行為準則和依據。本行的公司章程是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《國務院關于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》、《上市公司章程指引》及其他有關法律、行政法規和規章而制定的,已經中國銀行業監督管理委員會核準,并已通過中國證監會和香港聯交所的審核。

      (2)三會議事規則

      根據監管機關的要求,制定了詳細的《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》和《監事會議事規則》。

      (3)董事會、監事會各專門委員會議事規則。

      (4)制定并完善了《行長工作細則》,完善高級管理層的工作細則和規程,明確組織機構之間的職責邊界,建立明晰的匯報路線和信息溝通機制。

      (5)起草了《信息披露管理制度》、《投資者關系管理制度》等公司治理配套文件。

      在實際運作中,上述文件及其他相關指導性文件,共同為規范運作提供了制度保證。

      三、公司治理中存在的問題

      中信銀行股份有限公司成立于20xx年XX月31日,在短短的時間里,本行公司治理結構的基本框架和原則基本已確立,公司治理走上了規范化的發展軌道。但在實際運作中,正如《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》所深刻指出,要真正解決公司治理形似而神不至的問題,就須清醒地認識到自己的不足,積極學習那些較我行更早步入資本市場的同業的先進經驗,取人所長,補己之短,積極探索、完善有效的公司治理。

      (一)進一步完善董、監事會決策機制。由于本行董、監事會下設各專門委員會成立時間不長,其議事規則雖已經各專門委員會審議、修訂,但尚待董事會審議通過。此外,董、監事會各專門委員會的成員都是金融、財政方面的專家學者,應進一步發揮各專門委員會的專業特長,不斷完善董、監事會決策機制。

      (二)進一步加大基層機構的內控執行力。我行雖旗幟鮮明地提出了合規經營理念,并大力倡導和宣傳,但個別基層機構在認識上仍不到位,在處理具體業務時容易忽視合規經營的問題,一些發生在基層機構的低層次操作風險問題還不時地困擾著我們。因此,我們將進一步加強合規體系建設,積極培育全員合規、高層合規的文化氛圍,進一步加大對基層機構的檢查力度,加強其內控執行力。

      (三)制定、完善獨立董事和外部監事津貼制度。我行提名及薪酬委員會已草擬《獨立董事和外部監事津貼制度》,以使董事認真、勤勉地履行職責。該制度已提交第一屆董事會第六次會議審議,擬于年內實行。

      四、整改措施和整改時間及責任人

      序號整改措施整改時間責任人

      1董事會審議通過議事規則,進一步完善董、監事會決策機制20xx年8月份孔丹先生劉崇明女士

      2進一步加大基層機構的內控執行力20xx年年內合規審計部

      3實施獨立董事和外部監事津貼制度20xx年XX月份之前人力資源部、提名與薪酬委員會

      五、有特色的公司治理做法

      本行始終致力于構建完善的公司治理結構,并借鑒國內外先進的公司治理經驗,結合本行的實際情況,在公司治理的實際運作中,采取了一些行之有效的措施,不斷提升公司治理結構。

      (一)內部控制制度方面的特色

      1、本行樹立了正確的經營理念,優化了內控環境。我行在對近年實踐進行總結的基礎上,提出了追求效益、質量、規模的協調發展,追求過濾掉風險的利潤,追求穩定增長的市值,努力走在中外銀行競爭的前列的經營理念,嚴格按照國家各項法律、法規、條例的規定和銀監會的監管要求,以《商業銀行內部控制指引》為指導,遵循商業銀行全面、審慎、有效、獨立的內部控制原則,改進內部控制措施,完善信息交流與反饋機制,有效發揮內部控制的評價與持續改進機制,有力地促進了全行各項業務的健康、平穩、安全運行。

      2、本行建立了覆蓋全面業務和流程的內部控制制度,包括授信業務內部控制、資金資本市場業務內部控制、會計及柜臺業務內部控制、計劃財務內部控制、中間業務內部控制、計算機信息系統內部控制等。

      3、完善內控管理機制,提高決策的科學性。本行積極探索扁平化管理,建立健全集體決策機制,通過建立并執行總、分行行長定期辦公會議制度,履行集體決策職能,提高經營管理決策的科學性和透明度。健全了行長辦公會領導下的風險管理委員會、發展及資產負債管理委員會、內部審計委員會和財務審查委員會制度,提高了決策的專業性。

      4、強化風險管理措施,落實全面風險管理。一方面進一步健全風險管理體系,在風險管理委員會下成立了信用風險、市場風險、操作風險三個專業委員會,建立了相應的工作制度,并開始履行職責。另一方面加強信貸政策管理,強化放款中心建設和貸后管理工作,并進一步加強市場風險管理,不斷提升風險管理技術手段,完善貸款管理信息系統、資產負債系統、財務管理系統。

      5、加大檢查、整改和處罰力度,狠抓內控執行。我行通過大規模的檢查,狠抓整改率,保證了內控的執行力度。主要開展了會計大檢查(覆蓋面達100%)、信貸大檢查(覆蓋面達50%)及安全保衛大檢查。通過連續的檢查,大量揭示和糾正了會計、信貸業務操作和安全保衛方面的不規范操作行為,消除了風險隱患。

      (二)風險管理方面的特色

      本行持續采取以下多種創新性的措施,努力建立起審慎的風險管理體系:

      19XX年,本行進行了公司貸款流程改造,將大部分公司貸款業務的審批權集中到總行,并設立了從事不良貸款清收的專職清收人員職位;與麥肯錫公司合作開發了公司業務信用評級系統,并在全行推廣。 20xx年,本行實施了分行信審經理總行委派制,設立了具備識別信用風險知識及經驗的產品經理職位以做實授信調查,建立了放款中心以降低放款操作風險。

      20xx年,本行設立了首席風險主管職位,在國內同業率先實施分行風險主管委派制。分行風險主管主持包括授信審批在內的風險管理工作,直接向首席風險主管負責并匯報工作。

      20xx年末至20xx年初,本行調整了授信流程,加強對授信業務的全程控制,強化風險管理的獨立性:

      (1)由風險管理部承擔審查審批職能的同時,將放款中心和貸后管理職能集中由風險管理部組織實施;

      (2)實行信審會集體審批制,取消了總行行長、分行行長的審批權,總行行長、分行行長僅對信審會審批通過的項目行使否決權;

      (3)設立了專職信審委員職位,推行專業審貸。在授信調查以及貸后管理中執行第一責任人制度,由客戶經理和產品經理對授信調查和貸后管理承擔第一責任。

      20xx年以來,本行按照《巴塞爾協議ii》的要求,與穆迪kmv公司合作開發了新的公司業務信用評級系統。新的評級系統按照客戶類別,設計了20個可獨立計量違約概率的打分模型以及一個通用的違約概率計量模型,在行業細分和違約概率的計量技術上居于國內同業前列。

      20xx年,(1)本行實施優質行業、優質企業、主流市場、主流客戶戰略,并按行業、產品和客戶調整貸款組合結構,主動管理信貸風險;

      (2)在總行風險管理委員會下,本行建立了專門從事信用風險、市場風險和操作風險管理的三個專業委員會,強化對三大風險的專業、集中管理;并建立了重點行業專家隊伍和行外專家庫,加強重點行業政策管理,逐步推行行業審貸,提高授信決策的專業水平;

      (3)本行開始在全行范圍內推廣追求濾掉風險的效益理念,并通過計算、分配基于監管資本標準的經濟資本來對一級分行的業績進行評價。

      本行在風險管理體系建設上的持續努力,已經并將繼續提升本行的風險管理水平,并持續改善本行的資產質量,從而有利于提升本行的資本回報能力。

      (三)完善信息披露制度

      我行作為a+h同步上市的公司,深刻理解內地和香港在監管規則、監管理念等方面存在差異,在信息披露方面嚴格執行標準從嚴不從寬,內容從多不從少的原則,并根據上市地相關法律、法規及監管機關的要求,本行結合自身的實際情況,制定了《中信銀行股份有限公司信息披露管理制度》,明確了有效的內部信息報告、審核及披露流程,有助于進一步增強透明度,實現股東價值最大化。

      六、其他需要說明的事項

      (一)日常信息溝通手段。目前,本行通過《中信銀行董監事通訊》、《中信銀行資本市場動態》等方式及時向董、監事會報告相關日常工作。

      (二)股權激勵計劃情況的說明

      本行已制定對高管的股票增值權激勵方案,可否實施,目前尚未得到監管機構的明確答復。

    風險自查報告2

      為防范化解運營操作風險,根據分行《關于開展20xx年運營業務操作風險排查的通知》的要求,我行成立了以主管行長掛帥的運營業務操作風險排查小組,開展20xx年運營操作風險排查工作,特別針對重點業務、重點環節和重點崗位進行認真仔細的排查,具體如下:

      一、運營主管履職情況。

      通過屏打0307柜員屬性與柜員責任制核對,未發現有相沖突現象,能合理確定勞動組合,正確劃分柜員業務范圍和權限,落實柜員崗位責任制。保證了ABIS系統安全運行與業務的正常辦理。

      對查庫登記簿所記載情況與監控錄象進行核對,未發現有作假現象。能嚴格執行網點查庫制度,能做到每周查庫一次;在日常營業期間,能監督柜員做好“一日三碰箱”;柜員現金箱交接時,能仔細核對現金箱個數。

      能按規定及時做好會計監控系統預警信息的核實,組織核查各類會計業務差錯、事故和違規行為,分析原因,提出處理意見,督促改進工作。對本機構內外部檢查發現的存在問題能全面落實整改。

      二、代客辦理業務。

      通過對所有人員抽屜突擊檢查,沒有發現有代保管有客戶存單、存折、銀行卡、身份證件等物品的現象。通過抽查監控錄象,沒有發現存在代客辦理業務行為;辦理掛失解掛、密碼重置、存折重寫磁條等應客戶本人辦理的業務是客戶本人親自辦理;由他人代理的業務,代理手續齊全規范。

      通過查看傳票,單位存款轉存通過91過渡轉個人賬戶,支票收款人與進賬單收款人不一致而進行入賬的一象。

      三、內外部對賬。

      經核對對賬單回收率比較高,對對賬不符處理能及時、規范。運營主管能按照要求在對賬不符對賬回執清單上注明核對日期、不符原因及處理結果,并由經辦員、運營主管簽章后及時反饋對賬中心。印鑒不符的賬單對賬回執由單位重新加蓋印鑒并及時收回,處理手續規范。

      沒有客戶經理派送本人所管戶的對賬單。銀行上門對賬的,能堅持雙人辦理。經查能按日打印“核對上下級資金賬戶余額表”,打印人員及運營主管能按規定每天核對余額并簽章確認。

      四、沖正、抹賬業務。

      通過抽查沖賬憑證及監控錄夠象,沒有發現有操作錯誤的現象。錯賬沖正能填制記賬憑證,原錯賬、錯賬處理和補記賬的`業務發生傳票經過運營主管現場核實、審批后才進行操作。錯賬沖正時,能堅持“更改有據、處理及時”的原則,多筆沖正時,能按“先貸方紅字或借方藍字,后借方紅字或貸方藍字”的賬務順序進行沖正處理。

      五、業務印章、預留印鑒保管使用管理。

      通過核查開戶資料及抽查監控錄象,單位預留印鑒能由法定代表人或單位負責人直接辦理。授權他人辦理的,能出具法定代表人或單位負責人的身份證件及其出具的授權書,以及被授權人的身份證件;單位存款人申請變更印鑒,手續及相關證明材料齊備,運營主管能按規定審核變更資料;客戶預留印鑒卡保管規范,單位結算及個人支票賬戶款項支付能按規定進行電子驗印,電子驗印無法通過時能堅持人工核對及換人復核制度。

      六、重要空白憑證使用管理。

      通過抽查錄象及現場審核,沒有違規辦理業務的現象,柜員能按定嚴格執行定期存單防套取規定,簽發個人定期存單和單位開戶證實書、定期存單,能由運營主管或指定人員(管章人)加蓋網點業務專用章,并在記賬憑證上抄寫定期存單(單位開戶證實書)號碼(后四位),簽章證實定期存單發出的真實性。

      不存在將本人經管的業務印章、重要空白憑證違規交與他人使用或在重要空白憑證上預先加蓋印章的現象。重要空白憑證出售管理符合規定,沒有內部人員代單位購買重要空白憑證的現象。

      七、自助設備管理。

      通過抽查監控錄象及與系統、實物進行相對,未發現有違規現象。ATM鈔箱鑰匙、備用鑰匙、密碼的保管、封存、啟用、使用規范;ATM鈔箱能堅持雙鎖雙控、雙人在場打開或關閉箱門、雙人清點現金;ATM長短款、吞卡能按規定及時處理。

      八、BOS集中作業平臺業務。

      經核查,BOS系統異常時導致未處理完成的業務時,能有逐筆做好記錄,啟用應急預案在ABIS系統處理后,能在系統恢復后在BOS做撤銷處理;BOS系統的“過渡資金賬戶余額”與ABIS系統的“待處理后臺集中匯兌往賬款項”的余額相符。BOS業務撤銷時,能按照ABIS系統的抹賬要求,在核證行憑證內作好批注(撤銷原因,后續處理情況等);BOS業務退回,能按規定在核證行憑證內作好批注(退回原因,后續處理情況等)。

      九、內外部檢查發現問題整改情況。

      xx年上半年運營案件風險排查現場檢查發現問題、20xx年上半年“三化三鐵”考評現場檢查存在問題已按規定全面落實整改。在上半年“三化三鐵”創建過程中,COMS系統中本行的前10類普遍性問題以及第5級較大違規操作問題,已查明原因,并有針對性地分類采取措施加以整改,同類問題發生頻率明顯減少。

    風險自查報告3

      一、網絡運行風險

      來自互聯網和移動磁介質上病毒的攻擊。隨著我區農村信用社電子化建設的發展,計算機技術在農村信用社各項業務中的廣泛應用,部分員工因病毒防范意識較為薄弱,加上計算機水平又是參差不齊,有的員工很難主動發現客戶端系統出現的漏洞從而實施補丁升級,U盤濫用且從不進行病毒掃描,這樣就容易造成內部信息泄漏或網絡阻塞,中斷重要業務的正常運行。

      二、操作流程風險

      隨著業務的更新和科技步伐的加快,員工的'計算機操作業務能力與嚴格執行規范程序不適應,綜合柜員制未能全面落實,不能夠完全掌握農信社的各項業務操作流程及處置程序,必然會造成操作失誤而導致風險。操作風險大致分為以下幾方面:

      1、操作行為不規范,安全防范意識差。目前,我區農村信用社計算機操作員一般只通過了短期輔導培訓,未能全面掌握計算機理論知識及運用技術,主要表現在:

      一是一些操作人員對計算機知識的缺乏,經常出現操作性錯誤;

      二是操作人員基本安全意識不強,缺乏安全防范意識;

      三是人員調離或崗位變動時不及時注銷操作員,導致操作員不便于管理;

      四是人離機不退,個別人隨意離開工作崗位,也不簽退,給他人可乘之機,造成了嚴重的信息安全隱患。

      2、不嚴格執行操作流程,造成安全隱患。由于部分員工跟不上當前農村信用社電子化建設步伐,對推出的硬件設備以及電子化產品及功能不熟悉或風險意識不強等原因造成了在操作過程中出現系列風險。

      一是操作人員不嚴格執行硬件設備的操作流程,造成設備損壞,致使重要業務中斷的風險;

      二是沒有定期對機器除塵、保養,使微機在較惡劣環境下帶“病”工作,計算機運行報錯或元器件損壞時有發生,影響了信用社窗口的服務效率和形象;

      三是不嚴格按照業務操作流程操作業務系統程序,給他人或科技結算中心造成不必要的負擔。

      為此我們將嚴格按照省市聯社關于計算機管理的一系列相關要求,對日常計算機信息管理中存在的問題經行重點監督和整改:

      1、嚴格業務系統、辦公系統與因特網等公眾系統的隔離,無法隔離的要隨時升級殺毒程序,同時嚴格移動磁介質的使用范圍、殺毒流程。加強員工計算機知識培訓,提高員工的電腦操作技能,制定防毒策略,養成良好的上網習慣,嚴防病毒侵害。

      2、加強對一線人員的操作流程、各項基本規定的培訓,加強對信息專管員的培訓,提高其處理計算機及網絡故障、防范計算機及網絡風險的能力;對業務操作人員要重點抓好計算機知識的普及培訓工作,建立各種形式的崗位培訓和定期輪訓制度,提高職工的政治素質、業務技能、敬業精神、計算機業務操作水平和安全防范綜合能力。一線人員的操作和授權不能流于形式,堅決杜絕各種混崗現象,嚴格遵循管理制度。

      3、嚴格操作規范及操作權限管理

      隨著農村信用社的發展,信貸系統,財務系統,OA系統的成功上線并投入使用,操作人員必須學習和掌握農村信用社的操作流程和各項規章制度,加強制度執行力的管理。操作員密碼必須定期不定期修改,并嚴格按規定設置操作員及操作員密碼,還需定期修改密碼,多用字母或符號,嚴禁使用6位相同數字或電話號碼或生日號碼等,嚴禁口頭或電話告知操作密碼。

      4、加強內控建設,強化監督,完善防范機制。首先,建立柜員崗位制約為主,做到責任到崗、落實到人、相互制約、互相監督。其次,全面落實以主任、內勤主任為主的監管體系,確保做到實時監管,及時發現問題,及時進行整改,消除風險隱患。再則,加強會計事后監督和電視監控系統管理,加大查處力度,重點是督促基層社各項計算機制度執行與落實,提升基層執行力,以此推進和完善防范制度,切實做到防患于未然。

      5、日常維護方面,由基社信息專管員負責每周一次對機房衛生清理和設備故障排查,發現問題及時上報科技信息部處理;每月在各基社網點信息專管員的配合下,對網絡設備的運行和管理進行維護和檢查至少一次,全轄的ATM和POS機由科技信息部統一管理,落實基社網點專人負責,加大專管人員的培訓,使日常操作、維護工作和安全防范措施得以落實。

    風險自查報告4

      為了貫徹落實黨風廉政工作,進一步加強反腐倡廉制度建設,強化廉政意識、責任意識,根據前黨紀發[20xx]11號《關于對廉政風險防控工作進展情況進行督察調研的通知》中相關督查內容和我局制定的局黨風廉政建設的工作目標和任務,結合環保行政工作的實際情況,有針對性做了一些工作,取得了較好效果。現將工作情況匯報如下:

      一、領導高度重視、精心部署、細化目標任務,依法規范職權、查找和評定風險點。

      每個人員認真查找崗位風險點,確定了重點崗位的風險點情況,按要求認真填寫《環保局崗位廉政風險防控職權目錄》;根據各股、室、隊、站工作職能和崗位廉政風險點,分別繪制出了《環保局工作流程及風險防控圖》、《監察工作工作流程及風險防控圖》等。明確了職權名稱、內容以及行使主體;針對每項職權優化運行流程。

      根據上級安排部署,我局成立了黨風廉政建設責任制領導小組。工作領導小組組長由局長李成忠擔任,局班子成員擔任領導小組成員。領導小組下設辦公室,具體負責黨風廉政建設的日常工作。4月2日,按照文件要求,李成忠局長對全體干部職工召開了廉政風險防控工作會議,傳達有關文件精神并作出工作部署,并制定了工作方案,及時召開了全局職工會議,局黨組針對本單位黨風廉政建設工作,從加強作風建設、思想道德建設、財務管理制度改革等方面進行了認真部署,并根據各班子成員任務分工的不同制定了局黨風廉政建設和反腐敗工作任務分工,明確黨政班子及其成員責任范圍和責任內容,形成一級抓一級,層層抓落實的責任網絡,保證了此項工作的順利開展,制定和規范職權情況等。

      局班子成員按照"一崗雙責"要求對分管范圍內黨風廉政建設和反腐敗工作進行了認真安排,并定期對此項工作進行督促檢查,查找存在的問題,并予以改正。

      二、采取多項措施加強黨風廉政建設。

      一是組織全局干職工認真學習"兩會"等相關會議精神,用先進的思想武器武裝每一位同志的頭腦,使他們始終樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。在思想上、行動上時刻與黨中央保持高度一致,自覺遵守和執行黨的各項路線、方針、政策,勇于同一些社會不良現象作斗爭,牢固筑起防腐拒變的堅固長城。

      二是解放思想,實事求是,扎實安排落實黨風廉政工作。搞好黨風廉政工作,將黨風廉政工作作為一項重要工作。還利用業余時間進行政治等相關學習,召集全局同志貫徹落實上級有關黨風廉政建設文件、方案內容等,認真學習上級有關文件精神,掌握其本質,以利于更好地開展工作。

      三是積極開展黨風廉正建設。一方面制定和完善了局各種規章制度,嚴格執行《環保六條禁令》,杜絕奢侈浪費現象的發生;全局同志團結一心,互相監督,保證了黨風廉正建設的有效開展。

      三、認真執行廉潔自律、嚴禁違法違紀行為的產生。全局干職工嚴格遵守"兩會"的八項規定和我旗有關的禁止公開吃喝禁令,游山玩水和進行高消費娛樂;認真執行財務制度有關規定。堅決清理糾正領導干部利用職權和職務影響,謀取私利。

      下一步工作打算:

      一是進一步加強對黨風廉政的深入學習、貫徹、落實。以黨的"十八大"精神為中心,推動我局黨風廉政建設的'深入開展,帶動工作作風和行風的好轉,進而推動環保行政工作全面開展,為保護環境做出積極的貢獻。

      二是繼續深入落實領導干部廉潔自律各項規定,確保領導班子戰斗力。

      三是加強調研,進一步健全監督制約機制,促進黨風廉政建設的深入的開展。

      四是緊緊把握隊伍建設這個大主題,深入開展豐富多彩的環保隊伍學習教育整頓活動,用親民、愛民、為民的先進思想改造他們的人生觀、世界觀、價值觀。

      五是以執法執紀檢查、加大力度查辦違法違紀案件為重點,把好建設項目環境影響審批關,把整頓環境違法行為的工作落到實處。

    風險自查報告5

      根據要求,我們認真組織學習了學校關于推進腐朽風險預警防控工作的有關文件精神,把建立腐朽風險預警防控機制工作作為一項重要的政治任務來抓,列入重要的議事日程,動畫學院黨總支及時召開了黨員專門會議,對腐朽風險預警防控工作進行了認真的組織部署。要求全體教師黨員干部、學生黨員要統一思想,提高對腐朽風險預警防控工作重要性的認識,不斷增強自我防控意識。

      一、加強領導,組建專門工作小組

      為加強動畫學院腐朽風險預警防控工作的組織領導,成立了動畫學院腐朽風險預警防控體系建設領導小組,黨支部書記為第一責任人,負責腐朽風險預警防控機制工作的'組織領導,領導小組下設辦公室,由輔導員、辦公室秘書負責具體工作。另外,輔導員負責領導學生黨支部建設,在學生黨員中宣傳黨風廉政建設,培養學生黨員的廉潔自律意識。

      二、加大宣傳教育力度、開展對腐朽風險點的排查

      為了進一步推進動畫學院腐朽風險預警防控工作,組織全體黨員干部學習有關文件精神,認真研究分析當前反腐朽斗爭的嚴峻形勢,從工作實際出發,認真查找崗位職責風險,要求全體黨員干部要自覺接受監督,增強黨員干部的腐朽風險防范意識,制定有效防范措施,積極化解腐朽風險。

      在排查過程中,重點突出一個“細”字,圍繞崗位權力以及權力運行過程中可能出現腐朽問題進行查找,抓住重點部位和環節,從思想道德、崗位職責、外部環境等方面,認真查找系部領導崗位、輔導員崗位、辦公室崗位等三個層次的腐朽風險,確保查找風險點無遺漏。

      總之,動畫學院在開展腐朽風險預警防控工作中,從實際出發,認真工作,取得了一定的成效,全體教職工防腐拒腐意識明顯增強、工作作風明顯改進、教學、管理效率不斷提高。在今后的工作中,我們將繼續努力,總結經驗,找出工作中的不足,邊學邊查,邊查邊改,查缺補漏,逐步完善,把腐朽風險預警防控工作抓緊抓好、抓落實。

    風險自查報告6

      根據總公司關于開展廉政風險排查工作的通知要求,我司以開展教育實踐活動“整改落實、建章立制”環節工作為契機,結合實際工作,積極開展廉政風險排查工作,取得了明顯成效。現將有關情況報告如下:

      一、排查工作基本情況

      按照總公司統一安排部署,我司積極組織開展廉政風險排查活動。重點圍繞公司投資業務、資產經營、資產處置等業務領域,從崗位職責、業務流程、制度建設與執行等方面著手,對“三重一大”決策制度落實情況,中央八項規定、銀監會黨委22條實施細則、總公司黨委25條實施意見相關規定執行情況,以及公司在崗人員思想道德方面的廉政風險進行了全面地排查。經過認真排查和梳理歸納,現排查出來的廉政風險點共有11項。在風險排查的基礎上,陸續制定防控措施,加強基礎合規監督管理,取得了顯著成效。

      二、加強排查工作組織領導

      接到通知后,我司及時召開會議,組織學習相關文件精神,按照廉政風險排查工作方案要求,結合我司工作實際,一級抓一級,層層抓落實。排查工作由支部書記、總經理負責,其他班子成員按照工作分工,組織排查分管部門員工廉政風險,各部門負責同志協助分管領導開展工作,對本部門排查工作做出具體安排,梳理部門及各個崗位的職、責、權,并就排查情況形成書面匯報。

      三、排查出的主要風險點

      本次排查以我司投資業務、資產經營和處置業務為重心,深入到各個部門和具體崗位,依照現有的職務安排和崗位職責要求,全面梳理崗位職權范圍和制度規范的執行情況,深入查找經營管理過程中存在或潛在的廉政風險點。

      (一)公司核心業務開展方面。

      在投資業務開展過程中,嚴格依照總公司有關項目投資體系文件要求規定的各業務崗位職責和職權范圍,從制度層面控制和防范風險,但也存在以下風險點:

      一是在崗位職責方面:

      (1)在項目實施過程中,綜合(檔案)崗位人員應增強項目文件資料和檔案管理的保密意識,切實防范商業秘密泄露;

      (2)在項目投后管理過程中,需防范可能因選派的項目管理人員執行不力或行為失當而侵害公司利益的風險;

      (3)在項目執行和監管過程中,各崗位人員應嚴格執行既定的合同、協議、規定等,堅持廉政自律不松懈,防范道德風險;

      二是在業務流程方面:

      (1)業務開展中,我司在商務招待上嚴格執行中央八項規定,將繼續堅持勤儉節約原則,確保不弱化;

      (2)在項目投資業務開展中,應進一步規范中介機構選聘流程;

      (3)在項目投放后續管理工作中,應增強對存續項目的期間管理規范化程度,提高項目管理、監督工作的合規水平,有效防控項目運作風險;

      (4)在項目運作的關鍵環節上,需加強內部審計監督,進一步提高風險管理能力。

      在公司資產經營和資產處置業務開展過程中,明確規定了各個崗位職責和職權范圍。針對公司房產租賃經營業務,制定了《房屋租賃管理辦法》和《房屋設備設施日常維修維護管理辦法》并嚴格執行,使相關業務得以規范化、制度化;在公司低效資產處置過程中,依據上級相關規定和授權,嚴格按照業務流程操作。但也存在以下風險點:

      一是在崗位職責方面:

      (1)在房屋租賃經營管理過程中,資產經營崗位人員需防范因人情因素降低租金水平而損害公司利益;

      (2)在房屋及配套設備設施日常維修過程中,需防范維修維護項目審查及經費審批不嚴,造成不必要的支出而增加公司運營成本。

      (3)在資產處置方案等涉及的文件制定過程中,各崗位人員需防范商業秘密泄露風險;

      二是在業務流程方面:

      在資產處置過程中,有關資產評估、法律調查、拍賣等中介機構選聘環節,需防范操作不規范現象;

      (二)“三重一大”決策制度落實方面。我司嚴格執行授權管理制度,在授權范圍內開展各項工作,凡授權范圍之外的重大決策均按規定上報審批,不存在越權決策現象。公司日常經營管理過程中,涉及重大問題決策、重要干部任免、重大項目投資決策和大額資金使用,均經過總經理辦公會或專題會研究決定,并形成會議記錄和會議紀要。

      (三)中央八項規定貫徹執行方面。自中央八項規定和總公司黨委25條實施意見,我司能夠嚴格貫徹執行。本著接待從簡、食宿從簡、匯報從簡,節約開支,壓縮成本,把厲行勤儉節約落到實處。領導班子嚴格執行公司工作和生活待遇相關規定,調整辦公面積,規范公車管理。采取多種形式加強黨員干部的.廉政自律教育,嚴格執行上級規定要求,加強監督和自我約束,嚴防出現違反中央八項規定和公司系統實施細則的行為出現。

      (四)在崗員工思想道德方面。公司一貫重視在崗人員的思想教育工作,強調在崗員工要不斷融入xx文化,提高理想信念、職業道德、責任意識、紀律觀念和品德修養。采取的主要措施有:一是領導班子和黨員干部以身作則、率先垂范,在工作和生活上嚴格要求自己,為員工群眾帶好頭,做好表率;二是加強正面引導,對員工群眾大力宣揚xx文化,學習系統內外的先進典型,強化職業道德意識和崗位責任意識,激發員工的榮譽感與歸屬感;三是積極組織學習輔導,通過上廉政教育課、集中學習輔導、組織觀看講座等各種學習形式,使員工理解思想道德教育的內涵,使其真正重視思想道德教育,進而努力提升思想道德水平,避免思想道德風險發生。通過排查,尚未發現在崗員工的思想道德風險。

      (五)外部環境因素影響方面。在我司日常各項經營活動中,未發生外部干預導致的廉政風險。

      四、采取的防控措施

      (一)加強基礎制度建設。一是針對有關人員變動,對原有崗位設置和職責進行修訂增補;二是參照上級文件精神,對我司有關業務流程進行了修訂調整;三是為規范和加強參股股權的管理,及時制訂了《參股公司管理辦法》;四是為了加強公司對存續項目的期間管理,提高業務人員對項目的管理水平,有效防控運作風險,維護公司合法權利,正加緊制訂《項目投放后續管理工作指引》;五是為規范中介機構選聘工作,及時制定了《中介機構管理規程》等。

      (二)加強日常監督制約。一是強化對現有制度執行情況的監督檢查,防止有規不依、不按流程辦事的現象出現。各分管領導對分管部門規范開展各項工作切實負起責任,各部門負責人對本部門員工加強領導,切實防范廉政風險;二是強化內部風險管理意識,充分發揮內部審計的監督制約作用。風險管理人員和內部審計人員要全程參與投資業務和資產經營與處置相關工作,監督主要工作環節;三是主動接受并積極配合上級例行風險合規檢查和內部審計,加強監督制約。

      (三)加強風險防控教育。把廉政風險防范教育滲透到每個部門和崗位,通過開展作風教育、宗旨教育、警示教育和廉政風險教育,全面提升員工隊伍反腐倡廉的思想意識,增強全體員工廉政自律意識,恪守依法合規開展工作的底線,切切實實地防控廉政風險。

      (四)加強防控措施落實。嚴格按照排查出的風險點和制定的防控措施,把廉政風險防控工作與各項業務開展有機結合起來,確保排查防控廉政風險的落實工作取得實效。

      五、取得的成效

      (一)增強了風險意識。通過本次廉政風險排查和風險防范措施的制定,逐步形成了制度約束與個人自律相結合,內部監督與外部監督相結合的良好局面,促進全員的風險意識和廉政意識進一步增強,筑牢了拒腐防變的思想道德防線。

      (二)改進了工作作風。通過本次開展的廉政風險排查工作,公司干部員工責任意識得到增強,工作作風進一步改進,工作效率進一步提高。

      (三)完善了管理制度。本次廉政風險排查工作同教育實踐活動制度建設工作進行了有機結合,結合業務實際,對基礎管理制度進行了完善,使防控措施更加具體,工作流程更加規范,內外監督更加務實,促進了公司各項工作持續健康開展。

    風險自查報告7

    XXX:

      根據XXX《關于印發〈XXX社會穩定風險評估實施細則〉的通知》及XXX《關于進一步做好社會穩定風險評估工作的通知》要求,進行了認真貫徹落實,現將工作開展情況自查如下:

      一、統一思想,提高認識

      新形勢下,開展重大事項社會穩定風險評估工作,是落實建設和諧穩定XXX,實現社會矛盾由被動調處向主動化解轉變、由事后處置向事前預防轉變、由“謀事”向“謀勢”轉變、由治標向治本轉變的重要舉措。為此,XXX高度重視,黨委會議專題研究,并組織綜治維穩群眾工作中心人員認真學習了文件精神。通過研究和學習,提高了大家對重大事項社會穩定風險評估工作重要性、必要性的認識,為搞好重大事項社會穩定風險評估工作奠定了堅實的.思想理論基礎。

      二、制定方案,明確責任

      為開展好此項工作,XXX結合工作實際,制定了《XXX社會穩定風險評估實施方案》,明確了XXX作為評估組組長,XXX為副組長,XXX為成員,并進一步明確了指導思想和原則,明晰了風險評估范圍和內容,明確了責任主體,確立了評估程序及步驟,制定了責任追究制度,為實施重大事項社會穩定風險評估提出了具有較強操作性的辦法。

    風險自查報告8

      廉政風險指出現廉政問題的可能性,就是指擁有公務人員憑借所擁有的公共權力在執行公務過程中或日常生活中出現謀求私利等腐敗行為的可能性。

      廉政風險是危害廉政的。廉政風險不是明確的.腐敗行為,而是腐敗行為發生的條件,是廉政的隱患。

      廉政風險是可描述的。廉政風險的表現形式是具體工作中存在的不足。查找廉政風險點不能脫離于工作實際。

      廉政風險是可防范的。針對廉政風險制定的防范措施應能夠在日常工作中得到貫徹執行,從而降低腐敗行為發生的可能性。

    風險自查報告9

      (一)加強政治思想建設。

      (1)加強思想理論建設。嚴格按照市區兩級紀檢組的工作安排,制定黨風廉政建設主體責任清單,認真落實“三會一課”制度,學習貫徹中央和地方的有關文件精神,不斷強化創新理論,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,勇于擔當作為,以求真務實作風堅決把黨中央決策部署落到實處。

      (2)強化思想作風建設。認同黨的性質、綱領、宗旨,落實黨的路線方針、政策,是全局干部職工必備的素質,講政治,是我們必須堅持的'底線。堅持思想上行動上的自覺,牢固樹立社會主義核心價值觀,堅定不移堅持走中國特色社會主義道路,堅決做到清正廉潔、勤政務實,把為黨盡職、為民造福作為根本政治擔當,永葆共產黨人的政治本色。

      (3)認真履行主體責任。嚴格執行局內《“三重一大”事項議事規則》,凡涉及“三重一大”事項一律在局黨組會上議定。

      (二)明確職責落實責任。

      (1)制定全年目標計劃。認真落實市派駐生態環境局紀檢組及區紀委監委部署的黨風廉政建設和反腐敗工作任務。制定年度領導班子黨風廉政建設主體責任清單及班子成員責任清單;落實主要領導與班子成員、班子成員與科室負責人層層簽訂《年度黨風廉政建設責任書》,把責任明確到主管人和具體承辦人,使責任主體、責任內容、責任目標清晰明確,做到層層抓落實;組織好本單位領導班子及班子成員述責述廉大會,壓實黨風廉政建設主體責任和“一崗雙責”責任。

      (2)定期開展提醒談話。每季度由局主要領導與分管領導、分管領導與科室負責人進行提醒談話,及時了解掌握黨風廉政建設工作開展情況,共同研討措施,對發現的苗頭性、傾向性問題盡力抓早、抓小。

      (三)加強預防腐敗體系建設。

      (1)建立健全工作機制。重點針對資金使用、項目建設、行政審批、執法檢查、科級以上人員職務晉升等重要領域的自查自糾工作,歲末年初、重大節日等節點,定期開展專項督促檢查;對服務窗口規范服務情況、干部職工在崗在位情況、工作狀態等情況開展不定期抽查。

      (2)完善崗位廉政風險防控建設。制定成華生態環境局《廉政風險點及防控措施表》,局領導班子成員及各科室認真清理自身和本科室職權,梳理廉政風險點,將行政執法、行政審批等權力事項納入監管內容,真正達到預警在先、監督防范實時的目的。

      (四)開展各類專項整治工作。

      (1)廣泛開展專項整治工作。結合“反四風”“三嚴三實”“兩學一做”和“不忘初心牢記使命”學習教育主題活動,廣泛開展侵害群眾利益不正之風和腐敗問題專項整治、領導干部賭博斂財專項整治、扶貧領域違紀違規問題專項整治、違規收送禮金問題專項整治等整治工作,并取得實效。

      (2)開展專項治理“腐敗”工作。征求、收集服務對象和人民群眾的意見及訴求,發動干部職工針對“不作為、慢作為、亂作為”積極開展專項排查整治,取得了階段性成效。

      (3)持續開展正風肅紀活動。實時關注本單位的違反中央“八項規定”和“四風”問題新動向新表現,不定期開展自查自糾工作。收集服務對象和辦事群眾意見建議,嚴查群眾身邊的“四風”問題。

      (4)持續開展警示教育。在重大節假日向全體干部職工發送廉潔信息,重申中央“八項規定”精神,弘揚清風正氣;及時學習傳達中央、省、市紀委關于違法違紀行為相關通報,督促領導干部學習《黨的十九大以來查處違紀違法黨員干部案件警示錄》及《無禁區全覆蓋零容忍》、閱讀《懺悔實錄》、觀看反腐教育警示片等反面教材。積極參加成華區紀委監委組織的“清廉成華,評政問廉”電視監督問責活動,使干部從中受教育,強化遵紀守法的自覺性。

      (一)機構改革以來,成華生態環境局接受市派駐紀檢組及區派駐紀檢組的雙重領導和監督,日常工作量大,單位崗位責任風險點多,紀檢監察工作由辦公室人員兼職,工作難以勝任。建議各區(市)縣增設紀檢監察室,指定一名副局長分管此項工作,日常工作由專職人員負責。

      (二)部分干部廉潔自律意識不強,不能完全把黨風廉政建設和自身實際工作結合起來,沒有解決實際工作中存在的廉政問題。建議由市局統一安排各區(市)縣,分期分批組織人員加強黨風廉政建設方面的學習教育,努力提高生態環境系統工作人員的遵紀守法的自覺性。

      (三)負責紀檢監察工作人員專業素質不強,理論知識不夠扎實。建議由市局組織各區(市)縣,主辦紀檢監察工作培訓,切實加強紀檢監察人員的專業素質和工作技能。

    風險自查報告10

      為規范業務經營,強化風險管理,增強全員合規經營意識,降低案件風險隱患,確保安全、穩健運行。我行進行了嚴格規范的自查行動。

      第一,按照制度要求,重塑制度流程

      按照最新文件規定、相關崗位操作流程和有關制度辦法,認真梳理農村信用社工作崗位中“應知、應會、應做、應遵”制度、知識、技能以及職業操守,組織學習了本崗位和基層營業網點學習的文件材料。

      第二,做好自查和整改工作

      自查柜面業務操作。對柜面業務操作流程及各個環節進行了風險隱患排查。對庫存現金情況,重要空白憑證、印章、有價單證使用管理,股金管理等進行自查;對內外賬務核對、開戶業務、大額資金業務、掛失及提前支取等業務操作的合規性進行自查,找出了存在問題的原因,糾錯整改,使我們每個柜員嚴格按照各項業務操作流程規定辦理業務,提高工作質量,防控操作風險,消除了風險隱患。同時,在此基礎上,我們都作出了。真實、全面地對工作崗位中的各個細節進行自查,按時上報自查報告,準確、及時地反映自查發現問題,并積極配合檢查組檢查,保證不再出現類似問題。

      自查服務形象。按照縣農信聯社“優質文明服務”的要求,對各柜員“統一著裝,微笑服務”執崗情況進行自查,同時在營業廳顯著位置公示了縣聯社及本社主任的舉報電話,促使員工改變服務態度,提升服務形象,切實提高業務素質和服務水平,真正實現“合規管理,風險共防,和諧共贏”。

      通過全面清查,找準問題,統籌兼顧,綜合施治,形成相互制約、權責明確的監督約束機制,保障皮革城分社規范健康可持續發展。

      第三,加強學習,提高風險防控能力

      為使活動不走過場,使每個柜員以良好的精神狀態積極參與到活動中來,對各種文件制度進行集中學習,并做好學習筆記,提高對風險防控工作的認識。同時,把提高員工素質作為工作中的一個基本點,學習內容包含現代化支付業務操作規程操作規程等等,大大提高了我們作為一線柜員的實際操作能力。

      全員行動,按照“合規創造價值、合規防控風險、合規保障發展”的整體目標,多措并舉,從全員著裝、工作作風、考勤會風、優質服務、工作效率等方面樹立信用社新形象,為“推進案件風險防控工作,逐步建立案件防控工作長效機制,加快構建系統全面、精細嚴密、運行有效的風險管理體系”做足準備。

      第四,整改措施及今后工作思路

      今后,我將繼續加強自己的'政治思想教育,深入持續開展合規文化建設年活動,將合規文化建設工作貫穿于整個業務經營過程中,加大對違規責任人的懲處力度,嚴肅查處違規人員,營造清正廉潔、文明健康的學習工作與生活環境,進一步防范操作風險。

      (一)加強學習,繼續深入合規文化建設,使全社員工更加明確合規文化建設年活動的工作目標、具體內容和要求,定期集中學習,通過學習SC6000系統業務風險要點、業務流程合規操作手冊、信貸管理文件等各項規章制度及業務技能。確保自己更加熟悉各項業務操作流程、確保合規文化建設年活動工作落實到人、落實到崗,落到實處,確保自己在思想上牢固樹立內控優先和審慎經營的理念,從而有效防范我社內部操作風險。

      (二)加強對自己的金融政策、法律制度,財經紀律、職業道德教育,規范員工言行,加強對“九種人”實行不定期排查,同時對重要崗位人員及“九種人”定期實行交心談心,樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,提高員工對防范操作風險的認識,提高合規操作意識,消除麻痹思想,使大家真正認識到“合規創造價值、合規保障發展”的重要性。

      (三)積極參加全社員工以操作風險防控為主題進行討論,就操作風險防控問題發表各自意見,通過討論進一步提高員工風險防范意識和防范能力。

      (四)以科學發展觀為指導,樹立正確的經營指導思想,嚴格按照聯社的有關規定,組織好本社的內控制度、財務帳務、綜合業務、信貸管理和安全保衛等方面的檢查工作。

    風險自查報告11

      為建立和完善本行輿情監控體系,有效保護本行聲譽,消除負面輿情特別是網絡負面輿情的不利影響;及時收集公眾意見和客戶反饋,保護客戶、我行和我行員工的合法權益。領導接到相關文件后,高度重視,第一時間組織開展了以下工作:

      一、為明確我行負責輿情工作的部門和聯系人員負責確保網絡輿情監測和銀行聲譽風險調查的有效開展,經領導決定,我行輿情監測部門審計、監管、保險部門負責具體工作的實施、相關信息的上報、輪崗監測等工作。

      二.在銀行開展自我檢查為及時掌握銀行員工的異常行為趨勢,防止員工參與非法集資或借用銀行聲譽實施違法行為,我行近期組織開展了對銀行員工異常行為的`調查,調查項目涵蓋工作中的異常行為、組織紀律、個人行為、嫌疑人“賭博”篩選等九種人。并采取背靠背的互動判斷和抽查談話,確保信息來源的真實性和有效性。經過這次調查,還沒有發現有異常行為的員工。

      三.與當地政府部門和監管機構的來訪部門建立信息交流渠道。為確保群眾、客戶和員工的信息及信訪原因能在第一時間獲得,直接面對問題,及時發現自身不足,本行積極與當地政府來訪部門和監管機構聯絡,確保相關信訪問題出現后及時收到信息,及時發現原因并接受監督。

      四.本行繼續通過信函、電話、傳真、直接訪問和互聯網等方式開辟信訪渠道。及時接收來信來訪,確保每一個來信來訪問題都得到及時認真的回答。此外,本行不定期檢查客戶建議書中登記的客戶投訴和建議,并對異常情況實行問責制度。

      截至報告日,本行未發現銀行內部、銀行外部和互聯網存在負面輿論風險。在今后的工作中,我行將不斷加大工作力度,全面采取各種措施,有效防范我行聲譽風險。

    風險自查報告12

      為建立健全我行輿情監測體系,有效保障我行聲譽,消除負面輿情特別是網絡負面輿情對我行的不良影響;及時收集民意及客戶回饋,保障客戶及我行、行內員工的正當利益和合法權益,我行自接到相關文件后,領導高度重視并在第一時間組織開展如下工作:

      一、明確我行輿情工作承責部門及聯系人員。

      為保證網絡輿情監測及銀行聲譽風險排查的有效開展,經領導研究決定,我行的輿情監測部門有稽核監保部負責并由該部門指派相關人員負責具體工作的實施以及相關信息的.上報、輪值監測等工作。

      二、開展行內自查工作。

      為及時掌握行內員工的異常行為動向,及時防范員工參與非法集資或借用銀行聲譽從事違規違法行為,我行已在近期在行內組織開展員工的異常行為排查,排查事項涵蓋工作中的異常行為表現、組織紀律方面的異常行為表現、個人行為方面的異常行為表現以及涉嫌“黃賭毒”等的九種人排查。并采取背向交互判斷以及抽查談話,等方式確保信息來源的真實有效。經過此次排查,暫未發現有異常行為員工。

      三、建立與地方政府部門及監管機構的接訪部門的信息交流渠道。

      為了保證在第一時間獲得群眾、客戶、員工的信息以及上訪原由,直面問題,及時查找自身不足,我行積極與地方政府及監管機構的接訪部門聯絡,確保出現相關信訪問題后,及時接受信息,及時查找事由,接受監督。

      四、我行繼續開放信函、電話、傳真、直接來訪、網絡等形式的信訪接待工作渠道。

      及時接收信訪信息,并保證每一個信訪問題都得到及時、認真的回復。此外,我行不定期核查客戶意見簿所登記的客戶投訴及建議,并對異常情況實施問責制度。截至報告日,我行暫未發現行內、行外及網絡負面輿情風險,在今后的工作中我行將不斷強化工作力度,綜合采取多種措施,切實防范我行聲譽風險。

    風險自查報告13

      根據“惠州市加強醫療安全管理和風險防范專項整頓工作方案的通知”精神要求,我院領導高度重視,成立專項整頓工作領導小組,參照《醫療質量管理辦法》對我院的醫療質量和成在的安全隱患進行了認真檢查,現就自查結果及整改措施匯報如下:

      一、我院醫療質量、安全管理基本情況回顧:

      (一)我院有健全的安全管理體系,建立了院科兩級責任制,職責明確,責任到人。

      制定了與醫療安全質量相關的各項醫療管理職責制度。建立了每月定期召開科主任醫療安全質量管理例會、每季度定期召開中層干部醫療安全質量管理例會,醫療安全質量管理由科室自查和醫院醫療質量管理委員會檢查相接合。醫院醫療質量管理委員會定期深入科室進行監督檢查,督促核心制度的落實,檢查結果以質量分的形式與醫院績效考核方案掛鉤,有效地促進了醫療質量和醫療安全管理的持續改進。

      (二)加強了醫療質量和醫療安全教育,醫務人員的安全意識不斷提高。

      通過召開大會和領導下科室參加晨會及建立醫院微信平臺的形式,對全員進行醫療質量安全教育,并與各科室有關人員簽定安全責任書。加強了法律、法規及規章制度的培訓和考核。舉辦了“醫療質量安全”等培訓。安全檢查檢查結束后,院質量控制科及時召開會議,認真研究分析檢查中發現的問題,找出核心問題和整改措施,然后召開科長、護士長、業務骨干會議進行質量講評,有效促進了醫療質量的提高。

      加強三基、三嚴的培訓與考核,按照年初制定的院內醫學繼續教育培訓考核計劃,定期進行“三基三嚴”培訓考核,參考率、合格率務達95%以上。

      (三)健立了“傳染病管理小組”、“藥事委員會”、“院內感染管理小組”、“抗菌藥品分級管理制度”和“突發事件的.應急預案”,并配備有兼職傳染病、藥品不良反應及死亡病例的網絡直報人員。并建立了“不良事件采集制度”和“醫療糾紛防范和處理制度”。

      二、存在問題:

      (一)某些醫療管理制度還有落實不夠的地方:

      個別醫務人員質量安全意識不夠高,對首診醫師負責制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實,病例討論還有應付的情況。患者病情評估制度不健全。

      (二)抗菌藥物的應用仍存在不合理的想象:

      個別醫務人員抗菌藥物使用不合理,普通感冒也使用抗生素,抗生素應用時間過長。

      (三)住院病歷書寫中還存在不少問題:

      1、病程記錄中陽性化驗結果缺少分析,查房內容分析少,有的象記流水帳。

      2、存在知情同意書漏簽字、自費用藥未簽知情同意書。

      三、整改措施:

      (一)進一步加強醫療質量安全教育,提高醫務人員的安全、質量意識。

      進一步加強對醫務人員胡醫療質量安全教育,增強安全意識,提高醫療質量。加強醫療相關法律、法規、規章制度、各級人員職責的培訓,認真組織學習《醫療質量管理辦法》。

      (二)進一步加強監督檢查力度,確保各項制度胡落實,特別是核心制度的落實。

      1、進一步加強監督檢查力度,確保各項制度,特別是核心制度的落實。

      2、加強三基訓練與考核,提高醫務人員的技術水平。

      3、進一步加強醫院感染的監控。

      4、進一步加強抗菌藥物的使用管理。

      5、進一步加強傳染病的管理。

      (三)進一步加強職業道德教育,切實提高醫務人員的服務水平。

      根據衛生部《醫務人員醫德規范及實施辦法》的要求,對醫務人員進行醫德教育,提高醫務人員的服務水平和責任心,構建和諧的醫患關系。

    風險自查報告14

      依據《福建省重點目標反恐防范安全風險評估指導意見》,我校重點對學校校舍等安全隱患進行了全面排查,并對部分隱患進行了整改,達到了開學要求。現在根據縣教育局的要求,學校重點對校園保安、校舍設施、食品衛生、人身安全、交通安全等評估內容進行了自查,現在把自查情況作如下匯報:

      一、自查情況

      (一)校園安保:學校按標準配備安保器械;上級給學校配齊配足安保人員(1人),學校在校園關鍵部位安裝電子監控;認真落實外來人員進出校園盤查詢問制度,并做好記錄,禁止外來車輛入校;在學生上下學、上操、下課期間等重要時段,學校安排保安和值班人員維持秩序,保障學生安全。

      (二)校舍設施安全:我校校舍是臨時用房,(新教學樓正在投建中)確實存在一定安全隱患,但是學校做了大量的維修維護工作,并且平時加強對師生的安全教育和應急演練;教室、實驗室、圖書室等重點部位安全管理到位;消防設施器材按標準配備并定期進行檢修維護和保養;消防通道、安全出口暢通;總務處加強用電、用火等的管理,每月進行兩次檢查。

      (三)師生人身安全:學校建立了完善的'安全管理制度;周周開展安全教育,次次有主題;學校制定了完善的校園安全應急預案并定期組織應急演練;學校重視學生教學活動、集體活動的安全管理;學校與村委治保人員配合定期對校園門口、校園周邊進行排查,到現在為止沒有發現高危人員和可能危及學生安全的各類隱患;學校能夠及時對學生之間、師生之間矛盾糾紛進行排查化解;學校建立了特殊群體學生包靠制度,每學期進行管制刀具排查不少于三次;學校相當重視對學生進行防溺水安全教育,層層簽訂責任書,聯系有關庫區加強水域巡查監管,建立了教師包靠制度,落實了有關人員安全責任,預防學生溺水事故發生。

      (四)食品衛生安全:學校建立了相關規章制度;嚴把小賣部從業人員營業資格、健康體檢、與小賣部從業人員簽訂安全責任書,建立傳染病防控工作預案,開展預防傳染病教育并落實相應的防控措施。

      (五)交通安全:學校重視對學生進行交通安全教育;嚴格落實自行車管理,強制禁止不滿12周歲學生騎自行車上學。

      二、發現的主要安全隱患有

      1、學校房屋部分門窗破損。

      2、部分滅火器壓力不足。

      3、校門前沒有人行橫道線,限速標識和限速帶需要安裝。

      4、學校監控覆蓋面不全。

      三、整改措施和時限

      1、加強值班教師的教育、管理和檢查。

      2、盡快修繕房屋和門窗,同時加強對全體師生的應急演練和教育。

      3、把壓力不足的滅火器全部充壓、修整。

      4、在學校門口兩側劃人行橫道線,安裝限速標識和限速帶。

      5、再安裝3個監控頭,基本達到校園全覆蓋。

    風險自查報告15

      為搞好醫院安全工作,根據衛計局會議全面貫徹落實衛生系統安全生產的重要精神要求,我院成立了由院長任組長,副院長任主要負責人,各科主任為成員的.安全生小組。安全生產領導小組嚴格按要求對我院安全生產工作進展了仔細排查。現將自查狀況報告如下:

      一、20xx年4月26日、我院安全生領導小組組織相關人員對醫院重點安全要求范圍進展自查,先后對①供電線路水房設施,壓力容器、壓力管道等設施設備;②放射科設施設備;③門診、病區等人員聚攏場所;④收費室;⑤藥房⑥會議室等重點部位進展了檢查,特殊是供電系統保養、供水等設備設施,確保正常運轉、對預防及疫苗接種、精神病患者治理狀況進展排查確保每位接種兒童及精神病患者的安全。

      二、進一步明確了醫院安全領導小組人員職責及分工,建立健全了各項制度,進展了安全生產教育、培訓。人員聚攏場所安全,滅火器材完好,疏散通道暢通;召集職工進展“消防學問”專題教育,提高職工的消防意識;組織有關人員開展院內沖突糾紛排查工作,積極化解不穩定因素,重點人群實行了專人治理。醫院以安全生產自查工作為契機,準時發覺安全隱患,有效遏制事故發生。

      三、抓好醫療安全。醫院安全領導小組召開了圍繞“以病人為中心,以安全為目標”專題研討會,統一思想,提高熟悉,組織開展全員醫療質量教育,提高醫療安全意識,落實醫療治理制度與操作規程標準,嚴查質量環節,去除安全隱患,為人民群眾供應和諧、安全的就醫環境。

      四、存在的問題

      1、個別科室局部開關及電器損壞,存在隱患。

      2、我院正在裝修由于場所限制,我們對裝修安全做了相對安排。

      五、整改措施

      1、積極修理更換損壞電器確保安全用電;

      2、疏導患者就醫,確保優良就醫秩序。

      通過自查,提高了安全生產的意識,明確了責任,確保了“四到位”(責任到位、措施到位、急救藥品到位、應急物資到位),進一步加強了節假日、急診、病房的值班力氣,節假日期間嚴格執行安全生產值班和領導干部帶班制度。

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